NO LUCRATIVAS. Decl. Anual PM 2023 (Incluye Donatarias)

Acceso a curso grabado

OFERTA $835.20 IVA Incl.
30 de acceso

Nota importante antes de realizar su compra:

  • * El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
  • * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
  • * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
  • * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
  • * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.

Expositora:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

Curso Grabado:

Emitido: 8 Feb. 2024

(Duración 4 horas)

 


RESPONDERÁS DUDAS COMO:

  • ¿Qué entidades están comprendidas en el título III?
  • ¿Qué formato deben usar las PMNL para su declaración anual?
  • ¿De verdad en ningún caso pagan ISR las Personas Morales No Lucrativas?
  • ¿Qué sucede si realizan préstamos a sus socios?

OBJETIVO: 

Que el participante conozca la forma en que las PMNL deben reportar al SAT sus operaciones anuales y en su caso determinar el ISR del ejercicio.


DIRIGIDO A:

Contadores, socios, accionistas, encargados de impuestos y contabilidad de donatarias autorizadas, cámaras empresariales, asociaciones  religiosas, de beneficencia escuelas, sindicatos, institutos de investigación, y diversas sociedades y asociaciones civiles, e interesados en el tema.

Acompáñame 😉



TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I. Obligaciones Fiscales.

II. Sujetos obligados.

  • AC, SC.
  • Asociaciones religiosas.
  • Donatarias.
  • Cámaras y colegios.
  • Requisitos para permanecer como PMNL.

III. Ingresos.

  • Propios del objeto social.
    • Donativos.
    • Enajenación de activos.
    • Aportaciones socios.
  • Otros ingresos. 
    • Cobro de servicios a no socios.
    • Intereses.
    • Enajenación de bienes.
    • Arrendamientos.

IV. Deducciones.

  • Deducciones autorizadas.
  • Requisitos.
  • Gastos de administración.

V. No deducibles.

VI. Determinación del ISR en su caso.

  • ¿Quiénes no determinan ISR?
  • ¿Quiénes no pueden entregar remanente?
  • ISR por remanente propio.
  • ISR por remante ficto.
  • Préstamos a socios.
  • Pago de dividendos en especie.

VII. Declaraciones. 

  • Declaración de transparencia.
  • Por operaciones vulnerables.
  • Contabilidad Electrónica.
  • Expedición de CFDI.

VIII. Obtención, llenado y envío del formato. 

  • Análisis plataforma del SAT para presentar la anual.
  • Plazos y formatos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


* Currículum del expositor

Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac “Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.”
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A.C.”
  • Co-Autora del Libro “Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU” publicado por Editorial ISEF.
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
  • Editora de Libros Electrónicos.

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